Consultazione gare anno 2023

(Creato il 30 Novembre 2023, aggiornato il 30 Ottobre 2024)

Istituto Comprensivo Statale n. 2 San Salvo
Aggiornato al 24.01.2024
URL originale: https://sansalvo2.serviziperlapa.it/avcp/2023.xml

Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto – Anno 2023 590,00 590,00 27/12/2023
27/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTESA SANPAOLO SPA (00799960158)
Aggiudicatari:
INTESA SANPAOLO SPA (00799960158)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-10-2023/31-10-2023 – Fattura n. 1023302510 del 06/12/2023 – Cod. pagamento n. 1023302510 52,34 52,34 13/12/2023
13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponibile Fattura n. 2023A000016422 del 21/11/2023 – Servizi e canoni Linee telefoniche Scuole periodo Settembre/Ottobre 2023 – Wind Tre S.p.A. 274,72 274,72 13/12/2023
13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (02517580920)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (02517580920)
Saldo imponibile Fattura n. 2023A000016395 del 21/11/2023 – Canone Linea telefonica Scuola Primaria Ripalta (in Via De Vito) periodo Settembre/Ottobre 2023 – Wind Tre S.p.A. 80,00 80,00 13/12/2023
13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (02517580920)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (02517580920)
Saldo imponibile Fatture n.ri V3-34207/V3-34208/V3-34206 del 20.11.2023 – n. V3-34840 del 23.11.2023 – n.ri V3-36436/V3-36435/V3-36434/V3-36437 del 05.12.2023 – Materiale di cancelleria Plessi Scolast 2.898,25 2.898,25 13/12/2023
13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo imponibile Fattura n. 474/PA del 13/10/2023 – Arredi e attrezzature Scuola Infanzia – Pon FESR 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-24 – Ditta Auletrepuntozero Srl 55.415,50 55.415,50 04/12/2023
04/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690)
Aggiudicatari:
AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690)
Versamento IVA su Fattura n. 474/PA del 13/10/2023 – Arredi e attrezzature Scuola Infanzia – Pon FESR 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-24 – Ditta Auletrepuntozero Srl 12.191,41 12.191,41 04/12/2023
04/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (80415740580)
Aggiudicatari:
ERARIO (80415740580)
Saldo imponibile Fattura n. 02/487 del 02/11/2023 – Fornitura bobine e carta igienica per Plessi Scolastici – Ditta Tana srl 4.045,90 4.045,90 30/11/2023
30/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
Saldo imponibile Fattura n. 02/443 del 13/10/2023 – Fornitura materiale vario di pulizia per Plessi Scolastici – Ditta Tana srl 2.622,67 2.622,67 30/11/2023
30/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
Saldo imponibile Fattura n. 13367/FVISE del 31.10.2023 – Cod. CHME0040 – CIG: Z1A3D134C9 – Abbonamento Italiascuola.it – Gruppo Spaggiari 530,00 530,00 30/11/2023
30/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-09-2023/30-09-2023 – Fattura n. 1023274753 del 03/11/2023 – Cod. pagamento n. 1023274753 96,06 96,06 15/11/2023
15/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponibile fattura n. 176 del 23-10-2023. Rinnovo del servizio hosting server www.icsansalvo2.edu.it periodo 09-23 / 09-2024 – .net di Francesco Spina & C. 170,00 170,00 15/11/2023
15/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
.NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)
Aggiudicatari:
.NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)
Saldo imponibile fattura n. 42/PA DEL 16/10/2023. Materiale per cassette di primo soccorso- Farmacia Grifone Dott.ssa Rosa Andia 540,26 540,26 15/11/2023
15/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia Grifone (00593110703)
Aggiudicatari:
Farmacia Grifone (00593110703)
Saldo imponibile Fattura n. 53/2 del 25/10/2023 – Incarico RSPP e ASPP – Sorveglianza sanitaria – Medico competente – Ditta DUEGI S.r.l.s. – Periodo Contrattuale 2022/2023 1.693,44 1.693,44 15/11/2023
15/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Saldo imponibile fattura n. SP 000116 DEL 20-10-2023. Corso Sicurezza Formazione RLS – Centro Formazione Innovazione s.r.l. 290,00 290,00 15/11/2023
15/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE SRL (01149540385)
Aggiudicatari:
CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE SRL (01149540385)
Saldo imponibile fattura n. 571/2023 del 20/10/2023 – Registro cloud annuale 30.09.2023- 30.09.2024 – Unidos s.r.l. 600,00 600,00 15/11/2023
15/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Saldo imponibile fattura n. 13/PA del 27/10/2023. Intervento su macchina lavapavimenti di Fresagrandinaria – OMP Cleaning s.r.l. 138,00 138,00 15/11/2023
15/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMP CLEANING SRL (02625760695)
Aggiudicatari:
OMP CLEANING SRL (02625760695)
Saldo imponibile fattura n. 391 del 30/10/2023 – materiale di cancelleria vario – Il Papiro s.n.c. di CANCI A. e M. 342,95 342,95 09/11/2023
09/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Saldo imponibile fattura n. 71/5 DEL 13/10/2023 – noleggio autobus viaggio del 13-10-2023 Ariano Irpino – Ditta Passucci International Travel srl 1.000,00 1.000,00 09/11/2023
09/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Aggiudicatari:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Saldo imponibile Fattura n. 26/2023 del 18/09/2023 – Corso di Formazione D.Lgs. 81/08 – Corso di Primo Soccorso H. 12 – Ditta iSolution Group srls 1.300,00 1.300,00 16/10/2023
16/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISOLUTION GROUP SRLS (02461320695)
Aggiudicatari:
ISOLUTION GROUP SRLS (02461320695)
Saldo imponibile Fattura n. 2023A000013105 del 21/09/2023 – Servizi e canoni Linee telefoniche Scuole periodo Luglio/Agosto 2023 – Wind Tre S.p.A. 284,72 284,72 16/10/2023
16/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (02517580920)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (02517580920)
Saldo imponibile Fattura n. 2023A000013026 del 21/09/2023 – Canone Linea telefonica Scuola Primaria Ripalta (in Via De Vito) periodo Luglio/Agosto 2023 – Wind Tre S.p.A. 80,00 80,00 16/10/2023
16/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (02517580920)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (02517580920)
Saldo imponibile Fattura n. 132/11 del 29/09/2023 – Costo copie uffici di segreteria – Periodo 01.07.2023/30.09.2023 – Ditta Marchesani M. 51,58 51,58 16/10/2023
16/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-07-2023/31-07-2023 – Fattura n. 1023228813 del 08/09/2023 – Cod. pagamento n. 1023228813 104,03 104,03 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponibile Fattura n. 11/PA del 30/08/2023 – Manutenzione straordinaria macchina lavapavimenti Scuola Infanzia S. Antonio – Ditta OMP Cleaning srl 231,00 231,00 27/09/2023
27/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMP CLEANING SRL (02625760695)
Aggiudicatari:
OMP CLEANING SRL (02625760695)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-06-2023/30-06-2023 – Fattura n. 1023198246 del 26/07/2023 – Cod. pagamento n. 1023198246 111,50 111,50 02/08/2023
02/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponibile Fattura n. 2023A000010286 del 21/07/2023 – Servizi e canoni Linee telefoniche Scuole periodo Maggio/Giugno 2023 – Wind Tre S.p.A. 284,72 284,72 02/08/2023
02/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (02517580920)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (02517580920)
Saldo imponibile Fattura n. 2023A000010107 del 21/07/2023 – Canone Linea telefonica Scuola Primaria Ripalta (in Via De Vito) periodo Maggio/Giugno 2023 – Wind Tre S.p.A. 80,00 80,00 02/08/2023
02/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (02517580920)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (02517580920)
Saldo imponibile Fattura n. 01/1169 del 05.06.2023 – Rinnovo/acquisto licenze antivirus PC Uffici di Segreteria – Ditta Reset srl Vasto 409,56 409,56 20/07/2023
20/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET SRL (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET SRL (01814270698)
Saldo Fattura n. 9/2023 del 09/06/2023 – Prestazione Educativa a Scuola – Progetto: Scacchi a Scuola a.s. 2022/23 – Assoziazione Nazionale Scacchi 336,00 336,00 20/07/2023
20/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISTRUTTORI SCACCHI (91164470683)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISTRUTTORI SCACCHI (91164470683)
Saldo imponibile Fattura n. FAPA001250 del 24.06.2023 – Acquisto carta per fotocopie A4 e A3 – Cartolibreria Universal Vasto 497,99 497,99 20/07/2023
20/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLIB UNIVERSAL VICOLI C DI EV E C SAS (01601270695)
Aggiudicatari:
CARTOLIB UNIVERSAL VICOLI C DI EV E C SAS (01601270695)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-05-2023/31-05-2023 – Fattura n. 1023175356 del 03/07/2023 – Cod. pagamento n. 1023175356 32,66 32,66 20/07/2023
20/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponibile Fattura n. 95/11 del 29/06/2023 – Costo copie uffici di segreteria – Periodo 01.04.2023/30.06.2023 – Ditta Marchesani M. 67,76 67,76 20/07/2023
20/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Saldo imponibile Fattura n. 96/11 del 29/06/2023 – Costo copie plessi dipendenti – Periodo 01.04.2023/30.06.2023 – Ditta Marchesani M. 90,60 90,60 20/07/2023
20/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Saldo imponibile Fattura n. 2184 del 12.06.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 31.05.2023 San Salvo – Tornareccio DICARLOBUS SRL 488,18 488,18 06/07/2023
06/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Saldo imponibile Fattura n. 2183 del 12.06.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 31.05.2023 San Salvo – Tornareccio DICARLOBUS SRL 442,73 442,73 06/07/2023
06/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Saldo imponibile Fattura n. 2186 del 12.06.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 06.06.2023 San Salvo – Torino di Sangro DICARLOBUS SRL 433,64 433,64 06/07/2023
06/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Saldo imponibile Fattura n. 2187 del 12.06.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 07.06.2023 San Salvo – Pollutri Bosco Don Venazio DICARLOBUS SRL 400,00 400,00 06/07/2023
06/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Saldo imponibile Fattura n. 2185 del 12.06.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 05.06.2023 San Salvo – Pollutri Bosco Don Venazio DICARLOBUS SRL 340,91 340,91 06/07/2023
06/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Saldo imponibile Fattura n. 2182 del 12.06.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 30/05/2023 San Salvo – Borgo Celano DICARLOBUS SRL 580,91 580,91 06/07/2023
06/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Saldo imponibile fattura n. vel51 del 31/05/2023 – servizio di ripristino interconnessione aula STEM in Via Verdi e interventi tecnici in ufficio – Afa Sistems srl 645,00 645,00 04/07/2023
04/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS S.R.L. (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS S.R.L. (00813430709)
Saldo Fattura n. 3491/FVIFO del 16/05/2023 – Corso di formazione assenze del personale e Manuale delle assenze del personale scolastico – Ditta Gruppo Spaggiari 151,00 151,00 20/06/2023
20/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile Fattura n. 92 del 23/05/2023 – Rinnovo del servizio hosting server e assistenza -Sito www.icsansalvo2.edu.it – Periodo Settembre 2022/Settembre 2023 – Ditta .Net di Francesco Spina 154,00 154,00 20/06/2023
20/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
.NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)
Aggiudicatari:
.NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)
Saldo imponibile Fattura n. 41/5 del 19.05.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 19.05.2023 Roma – Ditta Passucci 1.263,64 1.263,64 20/06/2023
20/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Aggiudicatari:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Saldo imponibile Fattura n. 44/5 del 23.05.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 23.05.2023 Fresagrandinaria – Ditta Passucci 490,91 490,91 20/06/2023
20/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Aggiudicatari:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Saldo imponibile Fattura n. 2023A000006680 del 21/05/2023 – Servizi e canoni Linee telefoniche Scuole periodo Marzo/Aprile 2023 – Wind Tre S.p.A. 284,72 284,72 14/06/2023
14/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (02517580920)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (02517580920)
Saldo imponibile Fattura n. 2023A000006944 del 21/05/2023 – Canone Linea telefonica Scuola Primaria Ripalta (in Via De Vito) periodo Marzo/Aprile 2023 – Wind Tre S.p.A. 80,00 80,00 14/06/2023
14/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (02517580920)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (02517580920)
Saldo imponibile Fattura n. 50 del 18.05.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 05.05.2023 a Napoli – Ditta Tinari Gianluca 790,91 790,91 14/06/2023
14/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TINARI GIANLUCA (02114320696)
Aggiudicatari:
TINARI GIANLUCA (02114320696)
Saldo imponibile Fattura n. 56 del 19.05.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 19.05.2023 a Alberobello/Castellana – Ditta Tinari Gianluca 1.045,45 1.045,45 14/06/2023
14/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TINARI GIANLUCA (02114320696)
Aggiudicatari:
TINARI GIANLUCA (02114320696)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-04-2023/30-04-2023 – Fattura n. 1023146712 del 01/06/2023 – Cod. pagamento n. 1023146712 39,56 39,56 06/06/2023
06/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponibile Fattura n. 1988 del 26.05.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 22.05.2023 Lanciano – Ditta Dicarlobus 406,36 406,36 06/06/2023
06/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Saldo imponibile Fattura n. 1987 del 26.05.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 23.05.2023 Campobasso – Ditta Dicarlobus 445,45 445,45 06/06/2023
06/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Saldo imponibile Fattura n. 1986/2023 del 26.05.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 19.05.2023 Punta Aderci – Ditta Dicarlobus 600,00 600,00 06/06/2023
06/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Saldo imponibile Fattura n. 88 del 17/05/2023 – Rinnovo del servizio hosting server e assistenza -Sito www.icrodarisansalvo.edu.it – Periodo 19/04/2023-19/04/2024 – Ditta .Net di Francesco Spina 170,00 170,00 05/06/2023
05/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
.NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)
Aggiudicatari:
.NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-03-2023/31-03-2023 – Fattura n. 1023115478 del 02/05/2023 – Cod. pagamento n. 1023115478 202,87 202,87 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Saldo Fattura n. 02021/23 del 08/05/2023 – Abbonamento Amministrare e Dirigere la Scuola – Anno 2023 140,00 140,00 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Saldo imponibile Fattura n. 1661 del 08.05.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 08.05.2023 – Ditta Dicarlobus 442,73 442,73 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Saldo Fattura n. EFAT/2023/1194 del 12/05/2023 – Abbonamento Notizie della Scuola – Esperienze Amm.ve 2022/2023 170,00 170,00 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
Saldo imponibile Fattura n. 31 del 15.04.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 04.04.2023 – Ditta Tinari Gianluca 790,91 790,91 23/05/2023
23/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TINARI GIANLUCA (02114320696)
Aggiudicatari:
TINARI GIANLUCA (02114320696)
Saldo imponibile Fattura n. 1511 del 27.04.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 19.04.2023 – Ditta Dicarlobus 443,64 443,64 23/05/2023
23/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Saldo imponibile Fattura n. 1510 del 27.04.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 17.04.2023 – Ditta Dicarlobus 1.306,36 1.306,36 23/05/2023
23/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Saldo imponibile Fattura n. 38 del 21.04.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 21.04.2023 – Ditta Tinari Gianluca 518,18 518,18 23/05/2023
23/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TINARI GIANLUCA (02114320696)
Aggiudicatari:
TINARI GIANLUCA (02114320696)
Saldo imponibile Fattura n. 169/2023 del 12.04.2023 – Targhe Pon FESR 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-24 – Ditta TIESSE srl 300,00 300,00 11/05/2023
11/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIESSE SRL (02044760011)
Aggiudicatari:
TIESSE SRL (02044760011)
Versamento IVA su Fattura n. 169/2023 del 12.04.2023 – Targhe Pon FESR 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-24 – Ditta TIESSE srl 66,00 66,00 11/05/2023
11/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (80415740580)
Aggiudicatari:
ERARIO (80415740580)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-02-2023/28-02-2023 – Fattura n. 1023092723 del 12/04/2023 – Cod. pagamento n. 1023092723 149,05 149,05 11/05/2023
11/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponibile Fattura n. 1347 del 14.04.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 13.04.2023 – Ditta Dicarlobus 443,64 443,64 11/05/2023
11/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Saldo imponibile Fattura n. 1343 del 14.04.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 04.04.2023 – Ditta Dicarlobus 124,55 124,55 11/05/2023
11/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Saldo imponibile Fattura n. 1344 del 14.04.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 04.04.2023 – Ditta Dicarlobus 494,55 494,55 11/05/2023
11/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Saldo imponibile Fattura n. 1345 del 14.04.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 04.04.2023 – Ditta Dicarlobus 1.621,82 1.621,82 11/05/2023
11/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Saldo imponibile fattura n. 8/PA del 31-03-2023 – 3 poltroncine ospiti uffici dirigenza, montaggio e trasporto – Dekof Srl unipersonale 686,40 686,40 05/05/2023
05/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEKOFF SRL UNIPERSONALE (02364850699)
Aggiudicatari:
DEKOFF SRL UNIPERSONALE (02364850699)
Saldo imponibile fattura n. 216/2023 del 06/04/2023 – Software access log licenza annuale – Unidos S.r.l. 200,00 200,00 05/05/2023
05/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Saldo imponibile Fattura n. 48/11 del 31/03/2023 – Costo copie uffici di segreteria – Periodo 01.01.2023/31.03.2023 – Ditta Marchesani M. 113,43 113,43 21/04/2023
21/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Saldo imponibile Fattura n. 47/11 del 31/03/2023 – Costo copie plessi dipendenti – Periodo 01.01.2023/31.03.2023 – Ditta Marchesani M. 171,69 171,69 21/04/2023
21/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Saldo imponibile Fattura n. 1193 del 31.03.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 31.03.2023 – Ditta Dicarlobus 442,73 442,73 21/04/2023
21/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Saldo imponibile Fattura n. 1146 del 29.03.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 28.03.2023 – Ditta Dicarlobus 1.170,00 1.170,00 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Liquidazione Fattura n. 000000001499 del 27/03/2023 – Assicurazione alunni e operatori scolastici – Polizza assicurativa: FT. POL. 37097 IC G. RODARI (26.01.2023/26.01.2024) – c.m. CHIC84300N 6.259,50 6.259,50 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)
Saldo imponibile Fattura n. 2023A000004631 del 21/03/2023 – Servizi e canoni Linee telefoniche Scuole periodo Gennaio/Febbraio 2023 – Wind Tre S.p.A. 259,72 259,72 18/04/2023
18/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (02517580920)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (02517580920)
Saldo imponibile Fattura n. 2023A000003941 del 21/03/2023 – Canone Linea telefonica Scuola Primaria Ripalta (in Via De Vito) periodo Gennaio/Febbraio 2023 – Wind Tre S.p.A. 80,00 80,00 18/04/2023
18/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (02517580920)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (02517580920)
Saldo imponibile Fattura n. 1034 del 22.03.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 16.03.2023 – Ditta Dicarlobus 1.000,00 1.000,00 18/04/2023
18/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-01-2023/31-01-2023 – Fattura n. 1023059143 del 03/03/2023 – Cod. pagamento n. 1023059143 53,70 53,70 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Saldo Fattura n. SP 000036 del 27/02/2023 – Corso Sicurezza Aggiornamento /Formazione personale scolastico – Ditta CFI srl 500,00 500,00 28/03/2023
28/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE SRL (01149540385)
Aggiudicatari:
CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE SRL (01149540385)
Saldo imponibile Fattura n. 04/38/2023 del 22/02/2023 – Rinnovo pacchetto Axios Platinum 1.450,00 1.450,00 28/03/2023
28/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALESSIO E NAZARENO BELARDI SNC (01106740689)
Aggiudicatari:
ALESSIO E NAZARENO BELARDI SNC (01106740689)
Saldo Fattura n. 22/3 del 14/02/2023 – Corsi Sicurezza Primo Soccorso e Antincendio – Personale dell’Istituto – Ditta Duegi srls 2.200,00 2.200,00 22/03/2023
22/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Saldo imponibile Fattura n. V3-4636 dell 10/02/2023 – Cancelleria plessi dipendenti (S.P. S. Antonio) – Borgione Centro Didattico Srl 26,39 26,39 14/03/2023
14/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo imponibile Fattura n. V3-3840 dell 04/02/2023 – Cancelleria plessi dipendenti (S.P. Via Ripalta) – Borgione Centro Didattico Srl 6,07 6,07 07/03/2023
07/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo imponibile fattura n. 41/2023 del 07/02/2023 – Contratto assistenza FULL uffici di segreteria e.f. 2023 – Unidos S.r.l. 1.300,00 1.300,00 07/03/2023
07/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Saldo imponibile fattura n. 42/2023 del 07/02/2023 – pack segreteria cloud, conservazione a norma, amministrazione trasparente e albo on line – e.f. 2023 – Unidos S.r.l. 990,00 990,00 07/03/2023
07/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Saldo imponibile fattura n. 02/21 del 25/01/2023 – materiale di pulizia – Tana S.r.l. 4.603,14 4.603,14 07/03/2023
07/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
“Saldo imponibile fattura n. 02/23 del 26-01-2023 – materiale di pulizia “”Risorse ex art. 39-bis, comma1, D.L. 115/2022 – Tana S.r.l. “ 3.017,87 3.017,87 07/03/2023
07/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
Versamento IVA su Fattura n. 1/PA del 19/01/202- Acquisto tappeti e materiale pulente per tappeti – Ditta OMP Cleaning srl – Risorse Art. 36, comma 2, del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 130,58 130,58 06/03/2023
06/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (80415740580)
Aggiudicatari:
ERARIO (80415740580)
Saldo imponibile Fattura n. 16/11 del 30/01/2023 – Canone noleggio fotocopiatrici e.f. 2023 uffici di segreteria 1.135,00 1.135,00 01/03/2023
01/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Saldo imponibile Fattura n. 17/11 del 30/01/2023 – Canone noleggio fotocopiatrici e.f. 2023 plessi dipendenti 2.475,00 2.475,00 01/03/2023
01/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Saldo imponibile Fattura n. 1/PA del 31/01/2023 – Armadio metallico Infanzia Marina – Ditta Dekoff srl 379,00 379,00 01/03/2023
01/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEKOFF SRL UNIPERSONALE (02364850699)
Aggiudicatari:
DEKOFF SRL UNIPERSONALE (02364850699)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-12-2022/31-12-2022 – Fattura n. 1023024106 del 01/02/2023 – Cod. pagamento n. 1023024106 700,06 700,06 01/03/2023
01/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponibile Fattura n. 1/PA del 19/01/2023 – Acquisto tappeti e materiale pulente per tappeti – Ditta OMP Cleaning srl – Risorse Art. 36, comma 2, del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 593,56 593,56 16/02/2023
16/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMP CLEANING SRL (02625760695)
Aggiudicatari:
OMP CLEANING SRL (02625760695)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-11-2022/30-11-2022 – Fattura n. 1023010906 del 23/01/2023 – Cod. pagamento n. 1023010906 53,48 53,48 16/02/2023
16/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponibile Fattura n. 2023A000000311 del 21/01/2023 – Servizi e canoni Linee telefoniche Scuole periodo Novembre/Dicembre 2022 – Wind Tre S.p.A. 294,72 294,72 16/02/2023
16/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (02517580920)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (02517580920)
Saldo imponibile Fattura n. 2023A000000389 del 21/01/2023 – Canone Linea telefonica Scuola Primaria Ripalta (in Via De Vito) periodo Novembre/Dicembre 2022 – Wind Tre S.p.A. 80,00 80,00 16/02/2023
16/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (02517580920)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (02517580920)
Saldo Fattura n. 4/3 del 09/01/2023 – Corso di Formazione RLS – Ditta Duegi 150,00 150,00 13/02/2023
13/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Saldo imponibile Fattura n. 300/22 del 03.11.2022 – RDO n. 2975569 (Lotto 1) – Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Codice Proge 41.050,00 41.050,00 08/02/2023
08/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)
Aggiudicatari:
BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)
Versamento IVA su Fattura n. 300/22 del 03.11.2022 – RDO n. 2975569 (Lotto 1) – Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Codice Prog 9.031,00 9.031,00 08/02/2023
08/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (80415740580)
Aggiudicatari:
ERARIO (80415740580)
Saldo imponibile Fattura n. 301/22 del 03.11.2022 – RDO n. 2975569 (Lotto 2) – Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Codice Proge 2.960,00 2.960,00 08/02/2023
08/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)
Aggiudicatari:
BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)
Versamento IVA su Fattura n. 301/22 del 03.11.2022 – RDO n. 2975569 (Lotto 2) – Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Codice Prog 651,20 651,20 08/02/2023
08/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (80415740580)
Aggiudicatari:
ERARIO (80415740580)
Saldo imponibile Fattura n. 302/22 del 03.11.2022 – RDO n. 2975569 (Lotto 3) – Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Codice Proge 200,00 200,00 08/02/2023
08/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)
Aggiudicatari:
BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)
Versamento IVA su Fattura n. 302/22 del 03.11.2022 – RDO n. 2975569 (Lotto 3) – Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Codice Prog 44,00 44,00 08/02/2023
08/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (80415740580)
Aggiudicatari:
ERARIO (80415740580)
Versamento IVA su Fattura n. 18/PA del 31/12/2022 – Acquisto macchina lavapavimenti – Ditta OMP Cleaning srl – Risorse Art. 36, comma 2, del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 641,10 641,10 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (80415740580)
Aggiudicatari:
ERARIO (80415740580)
Saldo imponibile Fattura n. 18/PA del 31/12/2022 – Acquisto macchina lavapavimenti – Ditta OMP Cleaning srl – Risorse Art. 36, comma 2, del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 2.914,11 2.914,11 30/01/2023
30/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMP CLEANING SRL (02625760695)
Aggiudicatari:
OMP CLEANING SRL (02625760695)
Acquisto macchina lavapavimenti – Risorse Art. 36, comma 2, del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 2.914,11 0,00 20/12/2022
30/06/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
MePA (05359681003)
OMP CLEANING SRL (02625760695)
Aggiudicatari:
OMP CLEANING SRL (02625760695)
Acquisto tappeti e materiale pulente per tappeti – Risorse Art. 36, comma 2, del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 593,56 0,00 20/12/2022
30/06/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
MePA (05359681003)
OMP CLEANING SRL (02625760695)
Aggiudicatari:
OMP CLEANING SRL (02625760695)
Attività e servizi di adeguamento GDPR 679/2016 – Incarico DPO Artt. 37/39 GDPR e attività correlate 500,00 0,00 30/06/2022
30/06/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
Corsi Sicurezza Primo Soccorso e Antincendio – Personale dell’Istituto 2.250,00 0,00 07/04/2022
30/06/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 14.12.2022 263,64 0,00 30/11/2022
30/06/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Corso di Formazione RLS 150,00 0,00 24/11/2022
30/06/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Copertura Assicurativa IFE (Incendio-Furto-Elettronica) – Polizza n. 49062773 1.073,00 0,00 17/11/2022
30/06/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)
Acquisto armadio metallico – Scuola Infanzia Marina 379,00 0,00 30/11/2022
30/06/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
DEKOFF SRL UNIPERSONALE (02364850699)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
DEKOFF SRL UNIPERSONALE (02364850699)
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Lotto 3 – Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-156 200,00 0,00 05/05/2022
30/06/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Lotto 2 – Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-156 2.960,00 0,00 05/05/2022
30/06/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Lotto 1 – Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-156 41.050,00 0,00 05/05/2022
30/06/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)
Pagamento Bolli a carico Ente 2,00 2,00 23/01/2023
23/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTESA SANPAOLO SPA (00799960158)
Aggiudicatari:
INTESA SANPAOLO SPA (00799960158)
Pagamento spese a carico Ente 102,40 102,40 23/01/2023
23/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTESA SANPAOLO SPA (00799960158)
Aggiudicatari:
INTESA SANPAOLO SPA (00799960158)
Saldo imponibile Fattura n. 208/11 del 23/12/2022 – Costo copie uffici di segreteria – Periodo 01.10.2022/31.12.2022 – Ditta Marchesani M. 147,52 147,52 23/01/2023
23/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Saldo imponibile Fattura n. 209/11 del 23/12/2022 – Costo copie plessi dipendenti – Periodo 01.09.2022/31.12.2022 – Ditta Marchesani M. 115,54 115,54 23/01/2023
23/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Saldo Fattura n. 1710000514 del 15.12.2022 – Copertura Assicurativa IFE (Incendio-Furto-Elettronica) – Polizza n. 49062773 1.073,00 1.073,00 16/01/2023
16/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)
Saldo imponibile Fattura n. 2824 del 14.12.2022 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 14.12.2022 – Ditta Dicarlobus 263,64 263,64 13/01/2023
13/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto – Anno 2022 590,00 618,40 01/07/2021
30/06/2025
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
INTESA SANPAOLO SPA (00799960158)
Aggiudicatari:
INTESA SANPAOLO SPA (00799960158)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – e.f. 2022 0,00 283,62 01/01/2022
30/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Assicurazione operatori scolastici Polizza assicurativa n. 37097 (26.01.2022/26.01.2023) – c.m. CHIC84300N 6,50 6.487,00 26/01/2022
26/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)
Noleggio fotocopiatrici e.f. 2022 24,50 3.953,41 01/01/2022
30/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Totali Numero Lotti: 128 246.673,15 205.061,27
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