Consultazione gare anno 2017

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

Istituto Comprensivo Statale n. 2 San Salvo
Aggiornato al 25.01.2022
URL originale: https://sansalvo2.serviziperlapa.it/avcp/2017.xml

Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Gestione e tenuta conto servizio di cassa – 01/01/2020-31/12/2020 – Codice pagamento 2021000659 190,00 0,00 01/01/2017
30/06/2021
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
 Incarico RSPP e attività connesse a.s. 2017/2018 1.475,41 0,00 23/10/2017
23/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Incarico medico competente visite mediche 405,00 0,00 08/06/2017
20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SICUREZZA AZIENDALE SRL (02090580693)
Aggiudicatari:
CENTRO SICUREZZA AZIENDALE SRL (02090580693)
Attività di progettazione: Progetto“10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-80” – “Classe in rete” 370,00 370,00 24/03/2016
05/04/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PERROZZI MICHELE (PRRMHL57H19E372U)
Aggiudicatari:
PERROZZI MICHELE (PRRMHL57H19E372U)
Prestazione attività inerente il Progetto Teatrale: “Essere o non essere: Radici ed Ali” 3.700,00 3.700,00 10/03/2017
26/06/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PASCALI STEFANIA (PSCSFN82L59C352K)
Aggiudicatari:
PASCALI STEFANIA (PSCSFN82L59C352K)
ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO/CANCELLERIA – A.S. 2017/2018 2.646,76 0,00 20/10/2017
18/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
GESTIONE SERVIZIO DI CASSA – CONVENZIONE DI CASSA 2017/2020 760,00 0,00 01/01/2017
31/12/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Convenzione di Cassa 2014/2016 1.475,41 491,80 01/01/2014
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA DELL'ADRIATICO (00097670442)
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
BCC DELLA VALLE DEL TRIGNO (01738660693)
CARICHIETI SPA (00098470693)
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Aggiudicatari:
CARICHIETI SPA (00098470693)
Ricarica prepagata infanzia Ripalta 5,71 5,71 13/11/2017
13/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND (13378520152)
Acquisto bandiera dell’ONU per esposizione nella giornata dell’ONU 21,00 21,00 24/10/2017
24/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NS PRODUZIONE BANDIERE Srl (02110260698)
Aggiudicatari:
NS PRODUZIONE BANDIERE Srl (02110260698)
Acquisto tappeti antiscivolo infanzia Ripalta 33,35 33,35 17/10/2017
17/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICO IO DEFI BRICO SRL (01432200432)
Aggiudicatari:
BRICO IO DEFI BRICO SRL (01432200432)
Acquisto per maniglie cassettiera segreteria 8,00 8,00 13/10/2017
13/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICO IO - TEC S.r.l. (01624730667)
Aggiudicatari:
BRICO IO - TEC S.r.l. (01624730667)
Ricarica telefono cellulare scuola infanzia Ripalta 15,00 15,00 10/10/2017
10/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND (13378520152)
Acquisto sapone liquido per infanzia Ripalta 8,34 8,34 05/10/2017
05/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Eurospin Lazio S.p.A. - A Socio Unico (01679010593)
Aggiudicatari:
Eurospin Lazio S.p.A. - A Socio Unico (01679010593)
Acquisto ricambio mocio lavapavimenti 2,49 2,49 22/09/2017
22/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Eurospin Lazio S.p.A. - A Socio Unico (01679010593)
Aggiudicatari:
Eurospin Lazio S.p.A. - A Socio Unico (01679010593)
Acquisto lucchetto, chiusura a leva e viti con dado 8,00 8,00 21/09/2017
21/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Aggiudicatari:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Acquisto trappole per formiche scuola infanzia Marina 22,00 22,00 16/09/2017
16/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Nucciarone G. & F. S.N.C. (01600290694)
Aggiudicatari:
Nucciarone G. & F. S.N.C. (01600290694)
Ricarica prepagata infanzia via Ripalta 10,00 10,00 11/09/2017
11/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND (13378520152)
Acquisto fascette per fissaggio targa ingresso cancello Ufficio 0,30 0,30 08/09/2017
08/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Aggiudicatari:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Acquisto acetone per pulizia vetri Primaria S. Antonio 3,80 3,80 07/09/2017
07/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Aggiudicatari:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Acquisto inchiostro per tampone timbri ufficio 1,00 1,00 05/09/2017
05/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Acquisto acetone per pulizia vetri primaria S. Antonio 3,90 3,90 04/09/2017
04/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE CINQUE LINEAR HOUSE (00626920698)
Aggiudicatari:
DE CINQUE LINEAR HOUSE (00626920698)
Acquisto n. 2 telecomandi per cancello Via Ruffilli 12,80 12,80 21/08/2017
21/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
New Shang Hai (02242600696)
Aggiudicatari:
New Shang Hai (02242600696)
Acquisto spatola e prodotto pulizia 4,00 4,00 03/07/2017
03/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Torricella Ettorino Vitale e C. (07415120968)
Aggiudicatari:
Torricella Ettorino Vitale e C. (07415120968)
Acquisto batterie stilo e ministilo 6,50 6,50 27/06/2017
27/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Acqua e sapone (01328610686)
Aggiudicatari:
Acqua e sapone (01328610686)
Acquisto batteria per microfono senza fili 3,50 3,50 12/06/2017
12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Acquisto n. 20 tasselli 2,60 2,60 30/05/2017
30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Aggiudicatari:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Duplicato chiavi cancello primaria Via Verdi 2,00 2,00 29/05/2017
29/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Aggiudicatari:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Acquisto chiavi universali 5,00 5,00 03/05/2017
03/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Aggiudicatari:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Acquisto 4 lucchetti e 10 occhioli 16,00 16,00 03/05/2017
03/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Aggiudicatari:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Acquisto chiavette usb per correzione INVALSI 25,00 25,00 03/05/2017
03/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Spedizione raccomandata 9,90 9,90 27/04/2017
27/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Acquisto chiavetta USB per correzione dati INVALSI 25,00 25,00 03/05/2017
03/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Concorso di religione 9,90 9,90 27/04/2017
27/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Ricarica telefono cellulare inf. Ripalta 15,00 15,00 27/04/2017
27/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND (13378520152)
Spedizione pacco concorso scuola inf. S. Antonio 20,79 20,79 24/03/2017
24/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Duplicazione chiavi cancello primaria Ripalta 2,00 2,00 16/03/2017
16/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
La Bottega del Mobile S.R.L. (01642920705)
Aggiudicatari:
La Bottega del Mobile S.R.L. (01642920705)
Ricarica telefono cellulare inf. Ripalta 15,00 15,00 02/03/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND (13378520152)
Spedizione pacco concorso scuola inf. S. Antonio 11,00 11,00 01/03/2017
01/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEEDY POSTA (02317700694)
Aggiudicatari:
SPEEDY POSTA (02317700694)
Spedizione pacco scuola infanzia S. Antonio 13,90 13,90 28/02/2017
28/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Spedizione pacco concorso scuola infanzia S. Antonio 20,79 20,79 23/02/2017
23/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Acquisto cartoncino nero per note musicali progetto Musica è scuola 5,00 5,00 22/02/2017
22/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Acquisti fogli adesivi per finestre primaria V. Verdi 15,06 15,06 21/02/2017
21/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICO IO - TEC S.r.l. (01624730667)
Aggiudicatari:
BRICO IO - TEC S.r.l. (01624730667)
Acquisti fogli adesivi per finestre primaria V. Verdi 5,08 5,08 16/02/2017
16/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICO IO - TEC S.r.l. (01624730667)
Aggiudicatari:
BRICO IO - TEC S.r.l. (01624730667)
Acquisto 4 fogli A4 adesivi 0,60 0,60 15/02/2017
15/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)
Aggiudicatari:
Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)
Spedizione pacco concorso inf. S. Antonio 20,79 20,79 08/02/2017
08/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Acquisto batteria telecomando cancello Via Ruffilli snc 1,00 1,00 25/01/2017
25/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Aggiudicatari:
Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
Acquisto timbro protocollo anno 2017 25,00 25,00 21/01/2017
21/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERITARG DI ANNA DE FANIS (01570530699)
Aggiudicatari:
SERITARG DI ANNA DE FANIS (01570530699)
Ricarica on-line telefono cellulare scuola inf. Ripalta c/o sede provvisoria 15,00 15,00 18/01/2017
18/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND (13378520152)
Acquisto telecomando cancello segreteria 1,00 1,00 13/01/2017
13/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
New Shang Hai (02242600696)
Aggiudicatari:
New Shang Hai (02242600696)
Ritiro pacco progetto EXPO (tablet) 23,00 23,00 06/01/2017
06/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
poste private SPEEDY posta (02317700694)
Aggiudicatari:
poste private SPEEDY posta (02317700694)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Anno 2017 0,00 308,37 01/01/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
SERVIZI TELEFONICI – CONVENZIONE FONIA 4 3.496,55 3.496,55 03/05/2013
22/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MePA (05359681003)
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
MePA (05359681003)
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Saldo imponibile fattura n. 02/217 del 02/11/2017 – Materiale di pulizia Ditta Tana Vasto 675,41 675,41 02/11/2017
27/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MePA (05359681003)
NICOLA TANA (01803010691)
Aggiudicatari:
MePA (05359681003)
NICOLA TANA (01803010691)
Saldo imponibile fattura n. 20174E30788 del 16-10-2017 – canone sisdata per assistenza IDR 60,00 60,00 05/10/2017
14/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 526/2017PA DEL 24-10-2017 – REGISTRO ELETTRONICO 600,00 600,00 30/08/2017
14/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Saldo imponibile fattura n. 668/PA del 27/09/2017 – Valsecchi Cancelleria S.r.l. – Carta fotocopie A4 488,40 488,40 15/09/2017
27/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MePA (05359681003)
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. (09521810961)
Aggiudicatari:
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. (09521810961)
Saldo imponibile fattura n. 02/130 del 31/08/2017 – Tana Srl – materiale di pulizia 1.065,61 1.065,61 24/08/2017
27/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MePA (05359681003)
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
MePA (05359681003)
TANA S.R.L. (02565050693)
Saldo imponibile fattura n. FATTPA 166_17 DEL 30/09/2017 – Altograph srl – registri scuola infan. 252,00 252,00 31/08/2017
24/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALTOGRAF S.R.L. (04739600759)
Aggiudicatari:
ALTOGRAF S.R.L. (04739600759)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2017 2.460,00 2.848,78 09/02/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
MePA (05359681003)
Saldo imponibile fattura n. 113 DEL 19/09/2017 RINNOVO NOME A DOMINIO, SERVER E GESTIONE SITO INTERNET PERIODO SETTEMBRE 2017 SETTEMBRE 2018 160,00 160,00 14/09/2017
18/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
.NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)
Aggiudicatari:
.NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)
Saldo Fattura n. 000003/74VPA del 30/06/2017 – Viaggio Politecnico Milano 05/06 giugno 2017 2.270,00 2.270,00 18/05/2017
03/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
Saldo imponibile Fattura n. 09/D del 09/09/2017 – Fornitura ricariche toner e cartucce 270,49 270,49 28/08/2017
03/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690)
Aggiudicatari:
SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690)
Saldo imponibile Fattura n. 54/03 del 18/09/2017 – Servizio di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza ed igiene – Periodo 01/09/2016 – 31/08/2017 Contratto n. 7158/B15 del 01.09.2014 4.426,23 1.475,40 01/09/2014
31/08/2017
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
CSA GROUP SRL (02090580693)
Aggiudicatari:
CSA GROUP SRL (02090580693)
Saldo imponibile fattura n. 15/FE del 30/08/2017. N. 2 targhe 90,09 90,09 10/06/2017
25/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERITARG DI ANNA DE FANIS (01570530699)
Aggiudicatari:
SERITARG DI ANNA DE FANIS (01570530699)
Noleggio autobus per viaggi di istruzione a.s. 2016/17 5.762,73 0,00 10/03/2017
23/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Saldo imponibile Fattura n. 03/47 del 19.06.2017 – Aggiornamento durata 36 msi Panda Security for business – Ditta Reset Vasto 490,00 490,00 07/06/2017
18/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET SRL (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET SRL (01814270698)
Saldo imponibile Fattura n. 7/10 del 15.03.2017 – Materiale cancelleria Progetto Musica è Scuola – Ditta Il Papiro 97,87 97,87 17/02/2017
01/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Aggiudicatari:
IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Saldo imponibile Fattura n. 20174E15988 del 11.05.2017 – Materiale esami di licenza e cancelleria vari – Gruppo Spaggiari 172,67 172,67 10/05/2017
01/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Contratto assistenza Periodo 01.01.2017/31.12.2017 Conservazione a norma e audit access log 1.750,00 1.750,00 01/01/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Saldo imponibile Fattura n. 52/01 del 08.05.17 – Viaggio Bari 06 maggio 2017 – Finale giochi logici e matematici 525,00 525,00 27/04/2017
30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Saldo imponibile Fattura n.V3-11424 del 28.04.2017 – Cancelleria Scuole Sussidi Handicap 183,83 183,83 30/03/2017
30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
POLIZZA ASS.NE IMPIANTI ED APPARECCHIATURE INFORMATICHE 994,27 994,27 15/05/2017
23/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIMABROKER SRL (02034610697)
Aggiudicatari:
SIMABROKER SRL (02034610697)
Saldo imponibile Fattura n. 02-7 del 30.01.2017 – Materiale di pulizia Ditta Tana Vasto 93,64 93,64 30/01/2017
20/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MePA (05359681003)
NICOLA TANA (01803010691)
Aggiudicatari:
MePA (05359681003)
NICOLA TANA (01803010691)
Saldo Fattura n. 01035/17 del 09.03.2017 – Abbonamento a Riviste Amm.re e Dirigere la Scuola Anno 2017 140,00 140,00 09/03/2017
04/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Saldo imponibile Fattura n. 1233E del 21.03.2017 – Rinnovo contratto di assistenza software Axios Silver Anno 2017 625,00 625,00 29/12/2016
04/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE – BEACH&VOLLEY SCHOOL – Scanzano Jonico dal 03/05/2017 al 05/05/2017 3.136,00 3.136,00 27/01/2017
03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADUNI SPORTIVI SRL (03813270273)
Aggiudicatari:
RADUNI SPORTIVI SRL (03813270273)
Saldo imponibile Fattura n. FE/10 del 28.02.2017 – Acquisto Carta igienica – Ditta Soffigen 241,92 241,92 15/02/2017
21/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MePA (05359681003)
SOFFIGEN S.U.R.L. (01269180723)
Aggiudicatari:
SOFFIGEN S.U.R.L. (01269180723)
Saldo imponibile Fattura n. 548 del 10.02.2017 – Acquisti Sussidi Handicap Scuole varie 551,29 551,29 10/02/2017
21/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Noleggio autobus viaggio del 03.03.2017 Roma Quirinale Sc. Prim. Via Ripalta 836,36 836,36 09/02/2017
21/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Saldo imponibile Fattura n. 9E del 02.02.2017 – Acquisto bobine multiuso Ditta Monti Converting srl 489,60 489,60 24/01/2017
21/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MePA (05359681003)
MONTI CONVERTING S.R.L. (01596460475)
Aggiudicatari:
MONTI CONVERTING S.R.L. (01596460475)
Saldo imponibile Fattura n. 66 del 28.02.2017 – Noleggio Impianto Audio e luci – Progetto Musica é Scuola – Ditta Mods/Art San Salvo 200,00 200,00 22/02/2017
21/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MODS-ART DI IANNACE ANNA (00283190692)
Aggiudicatari:
MODS-ART DI IANNACE ANNA (00283190692)
SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 19/11 DEL 18.01.2017 – COPIE ECCEDENTI LE 800 MENSILI AL 31.12.2016 FOTOC. SAMSUNG MULTIXPRESS – DITTA MARCHESANI 2,92 2,92 09/02/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
MePA (05359681003)
Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Anno 2016 0,00 254,97 01/01/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Saldo Imponibile Fatture Telecom 1° Bimestre 2017 – Dirigenza(60,87),Inf S. Antonio(63,35), Uff. di Segret.(93,73), Prim.Marina(60,67), Inf.Via Verdi(65,01),Prim.Via Verdi(68,76),Prim.Ripalta(65,51),Inf.Marina(80,03),Inf.Rip.(60,75) 618,68 618,68 18/02/2017
18/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 01/FE/2017 DEL 17.01.2017 – SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ISCRIZIONI A.S. 16/17 – DITTA SPEEDY POSTA 120,98 120,98 14/01/2017
14/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEEDY POSTA (02317700694)
Aggiudicatari:
SPEEDY POSTA (02317700694)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2016 – COPIE ECCED. SCUOLE E UFFICIO 259,99 259,99 01/01/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
MePA (05359681003)
SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 122 DEL 19.12.2016 – VIAGGIO DEL 10.12.2016 A VASTO – DITTA DI CARLO BUS 227,27 227,27 05/12/2016
24/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
SALDO IMPONIBILE FATTURA N. V3-26586 DEL 30.12.2016 – ACQUISTO CANCELLERIA/FACILE CONSUMO PLESSI – DITTA BORGIONE 2.611,93 2.611,93 26/10/2016
24/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 157/2017 DEL 13.04.2017 – Acquisto Forniture Progetto PON “Cl@sse 3.0: libera…mente 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-107” – Ditta Siad srl 16.592,00 16.592,00 17/12/2016
30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
SALDO IMPONIBILE FATTURA N. VEL 308 DEL 30/11/2016 – Acquisto Kit pubblicità Progetto PON “Cl@sse 3.0: libera…mente 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-107” – Ditta AFA Systems srl 73,00 73,00 08/11/2016
03/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS S.R.L. (00813430709)
MePA (05359681003)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS S.R.L. (00813430709)
SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 26 DEL 07.02.2017 – ACQUISTO ED INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PER REALIZZAZIONE RETE LAN/WLAN PROGETTO “Classe in rete” 10.8.1.A1 FESRPON-AB-2015-80 – Ditta SHS Srl 12.800,00 12.800,00 27/05/2016
28/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS S.R.L. (00813430709)
S.H.S. SRL (01636300699)
Aggiudicatari:
S.H.S. SRL (01636300699)
Totali Numero Lotti: 92 77.409,41 63.187,19
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